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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4032 Data de lançamento: 04/07/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1310/2016,ANEXA. 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1310/2016,ANEXA. 35,00
04/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1310/2016,ANEXA. 35,00
19/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4032/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865807 35,00
19/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865812, 35,00
19/07/2016 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO PAGAMENTO EFETUADO SEM RETENÇÕES DE ISSQN -35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00