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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4239 Data de lançamento: 11/07/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 14/2012- DIGIFRED
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TRIBUTOS E TESOURARIA- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016. 10.200,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TRIBUTOS E TESOURARIA- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016. 10.200,12
02/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TRIBUTOS E TESOURARIA- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016. 1.700,02
10/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.700,02
10/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.700,02
10/08/2016 anulação de pagamento devido pago com conta indevida -1.700,02
01/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TRIBUTOS E TESOURARIA- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016. 1.700,02
01/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4239/2016, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 100,23
15/09/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.599,79
04/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TRIBUTOS E TESOURARIA- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016. 1.700,02
04/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4239/2016, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 100,23
18/10/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.599,79
01/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TRIBUTOS E TESOURARIA- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016. 1.700,02
01/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4239/2016, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 100,23
14/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.599,79
01/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TRIBUTOS E TESOURARIA- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016. 1.700,02
01/12/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4239/2016, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 100,23
14/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TRIBUTOS E TESOURARIA- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016. 1.700,02
14/12/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4239/2016, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 100,23
16/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4239/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.599,79
29/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.599,79
TOTAL 10.200,12 10.200,12 10.200,12
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 01/09/2016 100,23 Lançada
ISS - Município VG 04/10/2016 100,23 Lançada
ISS - Município VG 01/11/2016 100,23 Lançada
ISS - Município VG 01/12/2016 100,23 Lançada
ISS - Município VG 14/12/2016 100,23 Lançada
TOTAL   501,15