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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BRUNO ZILMMER-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4267 Data de lançamento: 14/07/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 901 PRETO. PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA JUNTA MILITAR, CFE OC. NR 1371/2016,ANEXA. 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 901 PRETO. PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA JUNTA MILITAR, CFE OC. NR 1371/2016,ANEXA. 95,00
15/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 901 PRETO. PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA JUNTA MILITAR, CFE OC. NR 1371/2016,ANEXA. 95,00
01/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4267/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865829 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00