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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4571 Data de lançamento: 22/07/2016
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE FRALDA. PARA AUXILIO A FILHA DE LENIR AMARAL, CFE LM NR 402/93 E RI NR 1428/2016,ANEXA. 115,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE FRALDA. PARA AUXILIO A FILHA DE LENIR AMARAL, CFE LM NR 402/93 E RI NR 1428/2016,ANEXA. 115,98
29/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE FRALDA. PARA AUXILIO A FILHA DE LENIR AMARAL, CFE LM NR 402/93 E RI NR 1428/2016,ANEXA. 115,98
10/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4571/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850044 115,98
TOTAL 115,98 115,98 115,98
SALDO A PAGAR 0,00