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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4834 Data de lançamento: 03/08/2016
Tipo de empenho: Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 14/2016- FEAS- OASF
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO ESTOFADA. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1523/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 130/2016. 899,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO ESTOFADA. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1523/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 130/2016. 899,00
08/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO ESTOFADA. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1523/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 130/2016. 899,00
09/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4834/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 173 899,00
TOTAL 899,00 899,00 899,00
SALDO A PAGAR 0,00