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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034

Dados do Empenho
Número do empenho: 4848 Data de lançamento: 03/08/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CUCAS. PARA CONSUMO NA CAVALGADA TETENTE MARIO PORTELA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CFE OC. NR 1539/2016,ANEXA. 110,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CUCAS. PARA CONSUMO NA CAVALGADA TETENTE MARIO PORTELA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CFE OC. NR 1539/2016,ANEXA. 110,75
05/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CUCAS. PARA CONSUMO NA CAVALGADA TETENTE MARIO PORTELA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CFE OC. NR 1539/2016,ANEXA. 110,75
15/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110,75
TOTAL 110,75 110,75 110,75
SALDO A PAGAR 0,00