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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4849 Data de lançamento: 03/08/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 89,11 KG DE COXA E SOBRE COXA. PARA CONSUMO NA CAVALGADA TETENTE MARIO PORTELA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CFE OC. NR 1540/2016,ANEXA. 579,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 89,11 KG DE COXA E SOBRE COXA. PARA CONSUMO NA CAVALGADA TETENTE MARIO PORTELA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CFE OC. NR 1540/2016,ANEXA. 579,25
05/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 89,11 KG DE COXA E SOBRE COXA. PARA CONSUMO NA CAVALGADA TETENTE MARIO PORTELA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CFE OC. NR 1540/2016,ANEXA. 579,25
01/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4849/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 579,25
TOTAL 579,25 579,25 579,25
SALDO A PAGAR 0,00