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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4909 Data de lançamento: 10/08/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 1569/2016,ANEXA. 111,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 1569/2016,ANEXA. 111,00
11/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 1569/2016,ANEXA. 111,00
01/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4909/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 111,00
TOTAL 111,00 111,00 111,00
SALDO A PAGAR 0,00