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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PEDRO SONDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4919 Data de lançamento: 10/08/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa: PAGAMENTO TELEFONES LM NR 1723/2009- 29/12/2009
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE LM NR 1728/2010 CANAL MOVEL CELULAR NR 55 96643342 EM NOME DE PEDRO SONDA, CFE RI NR 32115/2016,ANEXA. MES DE JULHO DE 2016. 56,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE LM NR 1728/2010 CANAL MOVEL CELULAR NR 55 96643342 EM NOME DE PEDRO SONDA, CFE RI NR 32115/2016,ANEXA. MES DE JULHO DE 2016. 56,48
10/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE LM NR 1728/2010 CANAL MOVEL CELULAR NR 55 96643342 EM NOME DE PEDRO SONDA, CFE RI NR 32115/2016,ANEXA. MES DE JULHO DE 2016. 56,48
15/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4919/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 56,48
TOTAL 56,48 56,48 56,48
SALDO A PAGAR 0,00