| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 4938 | Data de lançamento: | 12/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Administração Tributaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS FLUORECENTES LED 18W. PARA TROCA NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE OC. NR 1590/2016,ANEXA. | 198,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS FLUORECENTES LED 18W. PARA TROCA NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE OC. NR 1590/2016,ANEXA. | 198,60 | ||
| 17/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS FLUORECENTES LED 18W. PARA TROCA NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE OC. NR 1590/2016,ANEXA. | 198,60 | ||
| 13/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4938/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 198,60 | ||
| TOTAL | 198,60 | 198,60 | 198,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||