| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 4986 | Data de lançamento: | 19/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS. PARA USO NO PAVILHÃO INDUSTRIAL, CFE OC. NR 1618/2016,ANEXA. | 132,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS. PARA USO NO PAVILHÃO INDUSTRIAL, CFE OC. NR 1618/2016,ANEXA. | 132,12 | ||
| 22/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS. PARA USO NO PAVILHÃO INDUSTRIAL, CFE OC. NR 1618/2016,ANEXA. | 132,12 | ||
| 09/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4986/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 132,12 | ||
| TOTAL | 132,12 | 132,12 | 132,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||