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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5021 Data de lançamento: 23/08/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E OLEOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1641/2016,ANEXA. 2.536,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E OLEOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1641/2016,ANEXA. 2.536,00
24/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E OLEOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1641/2016,ANEXA. 2.536,00
29/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5021/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.536,00
TOTAL 2.536,00 2.536,00 2.536,00
SALDO A PAGAR 0,00