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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARLINDO ANESE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5204 Data de lançamento: 24/08/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011/2012/2013/2014/2015/2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 88 PALANQUES DECONCRETO 1,70X10X10. PARA AUXILIO A FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE LM NR 1823/2010 E OC. NR 1643/2016,ANEXA. 1.496,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 88 PALANQUES DECONCRETO 1,70X10X10. PARA AUXILIO A FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE LM NR 1823/2010 E OC. NR 1643/2016,ANEXA. 1.496,00
16/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 88 PALANQUES DECONCRETO 1,70X10X10. PARA AUXILIO A FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE LM NR 1823/2010 E OC. NR 1643/2016,ANEXA. 1.496,00
28/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5204/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850058 1.496,00
TOTAL 1.496,00 1.496,00 1.496,00
SALDO A PAGAR 0,00