| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5276 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN. SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO PROJETO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE LAJEADO LERENO E SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 1675/2016,ANEXA. | 262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO PROJETO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE LAJEADO LERENO E SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 1675/2016,ANEXA. | 262,50 | ||
| 01/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO PROJETO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE LAJEADO LERENO E SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 1675/2016,ANEXA. | 262,50 | ||
| 01/09/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5276/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS | 7,87 | ||
| 05/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5276/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 254,63 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 01/09/2016 | 7,87 | Lançada | |
| TOTAL | 7,87 |