| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON ARNO BRAUCKS |
| Número do empenho: | 5365 | Data de lançamento: | 08/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - Material Quimico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 20 LTS (ZAPP QI). PARA USO NA LIMPEZA DE LOCAIS PUBLICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1733/2016. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 20 LTS (ZAPP QI). PARA USO NA LIMPEZA DE LOCAIS PUBLICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1733/2016. | 380,00 | ||
| 12/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 20 LTS (ZAPP QI). PARA USO NA LIMPEZA DE LOCAIS PUBLICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1733/2016. | 380,00 | ||
| 05/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5365/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||