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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NILTON ARNO BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5365 Data de lançamento: 08/09/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - Material Quimico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 20 LTS (ZAPP QI). PARA USO NA LIMPEZA DE LOCAIS PUBLICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1733/2016. 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 20 LTS (ZAPP QI). PARA USO NA LIMPEZA DE LOCAIS PUBLICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1733/2016. 380,00
12/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 20 LTS (ZAPP QI). PARA USO NA LIMPEZA DE LOCAIS PUBLICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1733/2016. 380,00
05/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5365/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00