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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5404 Data de lançamento: 13/09/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE SOM USB 2.0. PARA USO NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE OC. NR 1753/2016,ANEXA. 25,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE SOM USB 2.0. PARA USO NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE OC. NR 1753/2016,ANEXA. 25,50
13/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE SOM USB 2.0. PARA USO NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE OC. NR 1753/2016,ANEXA. 25,50
05/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5404/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 25,50
TOTAL 25,50 25,50 25,50
SALDO A PAGAR 0,00