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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5502 Data de lançamento: 21/09/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manut.Fundo Direitos da Criança e Adolescente-FMCA e Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CABO USB E 03 CABOS DE FORÇA PC. PARA USO NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 1808/2016,ANEXA. 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CABO USB E 03 CABOS DE FORÇA PC. PARA USO NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 1808/2016,ANEXA. 37,00
26/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CABO USB E 03 CABOS DE FORÇA PC. PARA USO NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 1808/2016,ANEXA. 37,00
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5502/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37,00
TOTAL 37,00 37,00 37,00
SALDO A PAGAR 0,00