| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 5798 | Data de lançamento: | 29/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Fundo Municipal Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO A TEREZA LOVATO DE ESQUINA LOVATO, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 1870/2016,ANEXA. | 73,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO A TEREZA LOVATO DE ESQUINA LOVATO, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 1870/2016,ANEXA. | 73,09 | ||
| 30/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO A TEREZA LOVATO DE ESQUINA LOVATO, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 1870/2016,ANEXA. | 73,09 | ||
| 10/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5798/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 73,09 | ||
| TOTAL | 73,09 | 73,09 | 73,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||