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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5799 Data de lançamento: 29/09/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PSL 560 CARTER. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IRA 4398 DA SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 1869/2016,ANEXA. 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PSL 560 CARTER. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IRA 4398 DA SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 1869/2016,ANEXA. 24,00
30/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PSL 560 CARTER. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IRA 4398 DA SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 1869/2016,ANEXA. 24,00
06/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5799/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00