| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SILESIO NIEHUES ME |
| Número do empenho: | 5800 | Data de lançamento: | 29/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 1868/2016,ANEXA. | 66,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 1868/2016,ANEXA. | 66,40 | ||
| 30/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 1868/2016,ANEXA. | 66,40 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5800/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865950 | 66,40 | ||
| TOTAL | 66,40 | 66,40 | 66,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||