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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PEDRO SONDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5839 Data de lançamento: 03/10/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: PAGAMENTO TELEFONES LM NR 1723/2009- 29/12/2009
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DO INTERIOR DO MUNICIPIO NR 55 96643342, EM NOME DE PEDRO SONDA, MES DE SETEMBRO DE 2016, CFE RI NR 31668/2016,ANEXA. 56,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DO INTERIOR DO MUNICIPIO NR 55 96643342, EM NOME DE PEDRO SONDA, MES DE SETEMBRO DE 2016, CFE RI NR 31668/2016,ANEXA. 56,22
03/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DO INTERIOR DO MUNICIPIO NR 55 96643342, EM NOME DE PEDRO SONDA, MES DE SETEMBRO DE 2016, CFE RI NR 31668/2016,ANEXA. 56,22
05/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5839/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 56,22
TOTAL 56,22 56,22 56,22
SALDO A PAGAR 0,00