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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5841 Data de lançamento: 03/10/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES FERIAS- ARI DE OLIVEIRA- OUTUBRO DE 2016 2.092,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2016 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES FERIAS- ARI DE OLIVEIRA- OUTUBRO DE 2016 2.092,84
03/10/2016 FERIAS SERVIDOR ARI DE OLIVEIRA OUTUBRO DE 2016 2.092,84
03/10/2016 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 609,92
03/10/2016 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 188,35
03/10/2016 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 52,36
03/10/2016 Retenção Proveniente do Desconto referente: SORELA - ASSOCIACAO (%), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 11,27
03/10/2016 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 11,27
TOTAL 2.092,84 2.092,84 873,17
SALDO A PAGAR 1.219,67

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Empréstimo Consignado BANRISUL 03/10/2016 609,92 Lançada
INSS Segurados Ativos 03/10/2016 188,35 Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo 03/10/2016 52,36 Lançada
Sorela-Mensalidade Associado (PREF) 03/10/2016 11,27 Lançada
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 03/10/2016 11,27 Lançada
TOTAL   873,17