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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 5861 Data de lançamento: 05/10/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.18.00.00.00 - Materiais e Medicamentos para uso Veterinário
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE ANESTESICO 10ML. UMA UN DE SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA DE 05 ML. PARA USO NAS ATIVIDADES VETERINARIAS DA SMAMA, CFE OC. NR 1916/2016,ANEXA. 131,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE ANESTESICO 10ML. UMA UN DE SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA DE 05 ML. PARA USO NAS ATIVIDADES VETERINARIAS DA SMAMA, CFE OC. NR 1916/2016,ANEXA. 131,65
05/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE ANESTESICO 10ML. UMA UN DE SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA DE 05 ML. PARA USO NAS ATIVIDADES VETERINARIAS DA SMAMA, CFE OC. NR 1916/2016,ANEXA. 131,65
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5861/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 131,65
TOTAL 131,65 131,65 131,65
SALDO A PAGAR 0,00