| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5969 | Data de lançamento: | 17/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS rescisão de Eloir Minuzzi | 745,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS rescisão de Eloir Minuzzi | 745,84 | ||
| 17/10/2016 | RESCISÃO DE ELOIR MINUZZI | 745,84 | ||
| 18/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865964 | 745,84 | ||
| TOTAL | 745,84 | 745,84 | 745,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||