| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA. |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 25/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNSUS 195/55R15. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 82/2016,ANEXA. IVN 7954. | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNSUS 195/55R15. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 82/2016,ANEXA. IVN 7954. | 620,00 | ||
| 12/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNSUS 195/55R15. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 82/2016,ANEXA. IVN 7954. | 620,00 | ||
| 23/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||