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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 6264 Data de lançamento: 31/10/2016
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A MARIA DOS SANTOS CARDOSO DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 2024/2016,ANEXA. 82,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A MARIA DOS SANTOS CARDOSO DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 2024/2016,ANEXA. 82,40
08/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A MARIA DOS SANTOS CARDOSO DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 2024/2016,ANEXA. 82,40
21/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6264/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 82,40
TOTAL 82,40 82,40 82,40
SALDO A PAGAR 0,00