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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CELSO FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6387 Data de lançamento: 10/11/2016
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 4 E MEIA DIARIAS PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06 A 10/11/2016, ACOMPANHAR SR. PREFEITO MUNICIPAL, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. 562,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 4 E MEIA DIARIAS PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06 A 10/11/2016, ACOMPANHAR SR. PREFEITO MUNICIPAL, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. 562,50
10/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 4 E MEIA DIARIAS PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06 A 10/11/2016, ACOMPANHAR SR. PREFEITO MUNICIPAL, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. 562,50
11/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6387/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 562,50
TOTAL 562,50 562,50 562,50
SALDO A PAGAR 0,00