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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 6399 Data de lançamento: 10/11/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 20/2016- LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 20 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 UN DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 20/2016, OC. NR 2095/2016,ANEXA.E TIPO DE DESPESA 594. 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 UN DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 20/2016, OC. NR 2095/2016,ANEXA.E TIPO DE DESPESA 594. 950,00
09/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 UN DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 20/2016, OC. NR 2095/2016,ANEXA.E TIPO DE DESPESA 594. 950,00
22/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6399/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00