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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO DA BARRA DE TATTO E DELAVY EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6400 Data de lançamento: 10/11/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 20/2016- LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 20 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 UN DE OLEO HIDRAULICO W10 COM 20 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 20/2016, OC. NR 2096/2016,ANEXA.E TIPO DE DESPESA 594. 5.130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 UN DE OLEO HIDRAULICO W10 COM 20 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 20/2016, OC. NR 2096/2016,ANEXA.E TIPO DE DESPESA 594. 5.130,00
28/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 UN DE OLEO HIDRAULICO W10 COM 20 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 20/2016, OC. NR 2096/2016,ANEXA.E TIPO DE DESPESA 594. 5.130,00
12/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6400/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.130,00
TOTAL 5.130,00 5.130,00 5.130,00
SALDO A PAGAR 0,00