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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCELO FABER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6439 Data de lançamento: 14/11/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 MANGUEIRAS COMPLETAS DE 1/2 E 3/4. PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 140 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2118/2016,ANEXA. 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 MANGUEIRAS COMPLETAS DE 1/2 E 3/4. PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 140 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2118/2016,ANEXA. 570,00
21/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 MANGUEIRAS COMPLETAS DE 1/2 E 3/4. PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 140 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2118/2016,ANEXA. 570,00
02/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6439/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00