| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME |
| Número do empenho: | 6440 | Data de lançamento: | 14/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2119/2016,ANEXA. | 608,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2119/2016,ANEXA. | 608,59 | ||
| 21/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2119/2016,ANEXA. | 608,59 | ||
| 28/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6440/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 608,59 | ||
| TOTAL | 608,59 | 608,59 | 608,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||