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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GERVASONI E NICARETTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6464 Data de lançamento: 17/11/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011/2012/2013/2014/2015/2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 119 TOALHAS DE BANHO. 119 TOALHAS DE ROSTO. 238 PANOS DE PRATO. PARA PREMIO DE FINAL DE ANO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE LM NR 2149/2013 E OC. NR 2135/2016,ANEXA. 6.069,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 119 TOALHAS DE BANHO. 119 TOALHAS DE ROSTO. 238 PANOS DE PRATO. PARA PREMIO DE FINAL DE ANO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE LM NR 2149/2013 E OC. NR 2135/2016,ANEXA. 6.069,00
09/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 119 TOALHAS DE BANHO. 119 TOALHAS DE ROSTO. 238 PANOS DE PRATO. PARA PREMIO DE FINAL DE ANO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE LM NR 2149/2013 E OC. NR 2135/2016,ANEXA. 6.069,00
16/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6464/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.069,00
TOTAL 6.069,00 6.069,00 6.069,00
SALDO A PAGAR 0,00