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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6555 Data de lançamento: 21/11/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: CURSO DE GESTANTES 2011/2012/2013/2014/2015/2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 UN DE ABSORVENTE POS PARTO E 06 PCTS DE FRALDA P COM 36 UN. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 2152/2016,ANEXA. 194,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 UN DE ABSORVENTE POS PARTO E 06 PCTS DE FRALDA P COM 36 UN. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 2152/2016,ANEXA. 194,76
23/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 UN DE ABSORVENTE POS PARTO E 06 PCTS DE FRALDA P COM 36 UN. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 2152/2016,ANEXA. 194,76
02/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6555/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866011 194,76
TOTAL 194,76 194,76 194,76
SALDO A PAGAR 0,00