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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6573 Data de lançamento: 22/11/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAÇANETA INTERNA LADO ESQUERDO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 2162/2016,ANEXA. 87,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAÇANETA INTERNA LADO ESQUERDO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 2162/2016,ANEXA. 87,00
23/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAÇANETA INTERNA LADO ESQUERDO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 2162/2016,ANEXA. 87,00
28/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6573/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,00
TOTAL 87,00 87,00 87,00
SALDO A PAGAR 0,00