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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6740 Data de lançamento: 22/11/2016
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manut.Fundo Direitos da Criança e Adolescente-FMCA e Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOPAG FOPAG 11/2016. 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2016 FOPAG FOPAG 11/2016. 880,00
22/11/2016 FOPAG 11/2016 880,00
13/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6740/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860560 880,00
13/12/2016 Pagamento de Empenho 6740/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866023 880,00
13/12/2016 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO FOLHA DE CHEQUE INDEVIDO -880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00