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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MANTELLI & MATTOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6870 Data de lançamento: 30/11/2016
Tipo de empenho: Sociedade de Mães-Linha Progresso, V.Gaúcha
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Apoio ao Desenvolvimento Comunitário
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA. MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA SEDE SOCIAL COMUNITARIA DA ENTIDADE SOCIEDADE DE MAES DE LINHA PROGRESSO, CFE LM NR 2391/2016, CONTRATO NR 163/2016, OC. NR 2201/2016,ANEXA. 11.099,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA. MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA SEDE SOCIAL COMUNITARIA DA ENTIDADE SOCIEDADE DE MAES DE LINHA PROGRESSO, CFE LM NR 2391/2016, CONTRATO NR 163/2016, OC. NR 2201/2016,ANEXA. 11.099,10
27/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA. MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA SEDE SOCIAL COMUNITARIA DA ENTIDADE SOCIEDADE DE MAES DE LINHA PROGRESSO, CFE LM NR 2391/2016, CONTRATO NR 163/2016, OC. NR 2201/2016,ANEXA. 11.099,10
31/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA. MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA SEDE SOCIAL COMUNITARIA DA ENTIDADE SOCIEDADE DE MAES DE LINHA PROGRESSO, CFE LM NR 2391/2016, CONTRATO NR 163/2016, OC. NR 2201/2016,ANEXA. 11.099,10
31/01/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6870/2016, 1692 - MANTELLI & MATTOS LTDA ME 332,97
31/01/2017 POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDO -11.099,10
01/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6870/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.766,13
TOTAL 11.099,10 11.099,10 11.099,10
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 31/01/2017 332,97 Lançada
TOTAL   332,97