| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIRTON CANSI 72106387091 |
| Número do empenho: | 6891 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 2220/2016,ANEXA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 2220/2016,ANEXA. | 300,00 | ||
| 09/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 2220/2016,ANEXA. | 300,00 | ||
| 09/12/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6891/2016, 6346 - LAIRTON CANSI 72106387091 | 9,00 | ||
| 13/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6891/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866025 | 291,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 09/12/2016 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |