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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 71 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 3.000,00
04/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 251,24
04/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 241,28
12/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 241,28
12/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 251,24
14/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 220,91
28/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 210,11
28/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 384,71
10/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 220,91
10/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 384,71
24/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 263,68
24/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 392,56
10/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 392,56
10/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 210,11
10/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 263,68
30/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 271,37
30/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 223,50
08/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 271,37
27/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 238,68
27/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 219,72
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 223,50
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 219,72
25/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 82,24
TOTAL 3.000,00 3.000,00 2.679,08
SALDO A PAGAR 320,92