| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 7174 | Data de lançamento: | 13/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE - GASOLINA, CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE - GASOLINA, CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 5.000,00 | ||
| 20/12/2016 | Conforme DANFE Nº 1/10074; 1/10145; 1/10147; 1/10155; 1/10013; 1/10006; 1/40044; 1/10024; 1/10031; 1/10066; 1/10054; 1/10094; 1/10093; | 2.481,63 | ||
| 22/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7174/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.481,63 | ||
| 27/12/2016 | Conforme DANFE Nº 1/10196; 1/10216; 1/10210; 1/10251; 1/10220; 1/10238; 1/10267; 1/10289; 1/10301; 1/10319; 1/10321; | 1.823,04 | ||
| 28/12/2016 | Conforme DANFE Nº 1/10332; 1/10354; 1/10380; 1/10386; 1/10379; | 695,33 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7174/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 695,33 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7174/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.823,04 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||