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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7174 Data de lançamento: 13/12/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE - GASOLINA, CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE - GASOLINA, CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 5.000,00
20/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/10074; 1/10145; 1/10147; 1/10155; 1/10013; 1/10006; 1/40044; 1/10024; 1/10031; 1/10066; 1/10054; 1/10094; 1/10093; 2.481,63
22/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7174/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.481,63
27/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/10196; 1/10216; 1/10210; 1/10251; 1/10220; 1/10238; 1/10267; 1/10289; 1/10301; 1/10319; 1/10321; 1.823,04
28/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/10332; 1/10354; 1/10380; 1/10386; 1/10379; 695,33
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7174/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 695,33
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7174/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.823,04
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00