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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7373 Data de lançamento: 15/12/2016
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS RESCISÕES 30/12/2016 9.892,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2016 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS RESCISÕES 30/12/2016 9.892,70
15/12/2016 RESCISÕES COM VCTO EM 30/12/2016 9.892,70
15/12/2016 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ 384,06
15/12/2016 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ 384,06
15/12/2016 Retenção Proveniente do Desconto referente: SORELA - ASSOCIACAO (%), Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ 11,53
16/12/2016 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS RESCISÕES 30/12/2016 9.113,05
16/12/2016 POR SER INDEVIDO -9.113,05
29/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 866113 8.890,41
29/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 866113 PAGTO. REF. EMPENHO 7373/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 8.890,41
29/12/2016 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7373/2016 222,64
29/12/2016 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO PAGAMENTO COM CAIXA TESOURARIA INDEVIDO -8.890,41
TOTAL 9.892,70 9.892,70 9.892,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Segurados Ativos 15/12/2016 384,06 Lançada
INSS Segurados Ativos 15/12/2016 384,06 Lançada
Sorela-Mensalidade Associado (PREF) 15/12/2016 11,53 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 19/12/2016 222,64 11143/2016 A Lançar
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/12/2016 222,64 11598/2016 Lançada
TOTAL   1.224,93