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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7382 Data de lançamento: 15/12/2016
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO EM ANEXO. 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO EM ANEXO. 500,00
15/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO EM ANEXO. 500,00
19/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7382/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866068 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00