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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7392 Data de lançamento: 16/12/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 LTS DE ADITIVO AGUA RADIADOR. UM TUBO FLEXIVEL ESCAPAMENTO DO MOTOR. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2289/2016,ANEXA. 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 LTS DE ADITIVO AGUA RADIADOR. UM TUBO FLEXIVEL ESCAPAMENTO DO MOTOR. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2289/2016,ANEXA. 190,00
16/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 LTS DE ADITIVO AGUA RADIADOR. UM TUBO FLEXIVEL ESCAPAMENTO DO MOTOR. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2289/2016,ANEXA. 190,00
23/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7392/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00