| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
| Número do empenho: | 7394 | Data de lançamento: | 16/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO NR 100992831/2013 E CONVENIO SICONV 792714/2013 E CFE RI NR 32279/2016,ANEXA. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO NR 100992831/2013 E CONVENIO SICONV 792714/2013 E CFE RI NR 32279/2016,ANEXA. | 60,00 | ||
| 16/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO NR 100992831/2013 E CONVENIO SICONV 792714/2013 E CFE RI NR 32279/2016,ANEXA. | 60,00 | ||
| 19/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7394/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866074 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||