| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 7511 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 2347/2016,ANEXA. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 2347/2016,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 28/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 2347/2016,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7511/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866106 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||