| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 811 | Data de lançamento: | 10/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO IRA 4423 DA SMAMA, CFE RIS NRS 130-131-132/2016, ANEXAS. | 594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO IRA 4423 DA SMAMA, CFE RIS NRS 130-131-132/2016, ANEXAS. | 594,00 | ||
| 07/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO IRA 4423 DA SMAMA, CFE RIS NRS 130-131-132/2016, ANEXAS. | 584,20 | ||
| 07/03/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -9,80 | ||
| 04/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 811/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 584,20 | ||
| TOTAL | 584,20 | 584,20 | 584,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||