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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA 02960068076

Dados do Empenho
Número do empenho: 813 Data de lançamento: 10/02/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Cultura
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. PARA DOAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CFE LM NR 919/97 E OC. NR 139/2016,ANEXA. 99,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. PARA DOAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CFE LM NR 919/97 E OC. NR 139/2016,ANEXA. 99,90
12/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. PARA DOAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CFE LM NR 919/97 E OC. NR 139/2016,ANEXA. 99,90
23/02/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865567 99,90
TOTAL 99,90 99,90 99,90
SALDO A PAGAR 0,00