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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034

Dados do Empenho
Número do empenho: 860 Data de lançamento: 12/02/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE PÃO E UMA UN DE REFERIGERANTE. PARA CONSUMO NA SMOVSU EMALMOÇO NO TRECHO, CFE OC. NR 161/2016,ANEXA. 41,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE PÃO E UMA UN DE REFERIGERANTE. PARA CONSUMO NA SMOVSU EMALMOÇO NO TRECHO, CFE OC. NR 161/2016,ANEXA. 41,05
16/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE PÃO E UMA UN DE REFERIGERANTE. PARA CONSUMO NA SMOVSU EMALMOÇO NO TRECHO, CFE OC. NR 161/2016,ANEXA. 41,04
16/02/2016 POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR -0,01
03/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 41,04
TOTAL 41,04 41,04 41,04
SALDO A PAGAR 0,00