| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN ME |
| Número do empenho: | 901 | Data de lançamento: | 16/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN. SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO DO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 173/2016,ANEXA. | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO DO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 173/2016,ANEXA. | 1.160,00 | ||
| 16/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO DO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 173/2016,ANEXA. | 1.160,00 | ||
| 03/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865522, | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||