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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 901 Data de lançamento: 16/02/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO DO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 173/2016,ANEXA. 1.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO DO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 173/2016,ANEXA. 1.160,00
16/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO DO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 173/2016,ANEXA. 1.160,00
03/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865522, 1.160,00
TOTAL 1.160,00 1.160,00 1.160,00
SALDO A PAGAR 0,00