| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 954 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA AGENDA. PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 199/2016,ANEXA. | 27,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA AGENDA. PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 199/2016,ANEXA. | 27,95 | ||
| 22/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA AGENDA. PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 199/2016,ANEXA. | 27,95 | ||
| 03/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 27,95 | ||
| TOTAL | 27,95 | 27,95 | 27,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||