| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 967 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 66.50 HRS PARA MELHORIAS DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 205/2016,ANEXA. | 1.662,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 66.50 HRS PARA MELHORIAS DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 205/2016,ANEXA. | 1.662,50 | ||
| 22/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 66.50 HRS PARA MELHORIAS DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 205/2016,ANEXA. | 1.662,50 | ||
| 07/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.662,50 | ||
| TOTAL | 1.662,50 | 1.662,50 | 1.662,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||